Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Абакана
«Средняя общеобразовательная школа №11»

Официальный сайт

Финансово-хозяйственная деятельность

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджете, определен в муниципальном задании. Согласно муниципальному заданию объемы оказания муниципальной услуги в натуральном (стоимостном выражении): на конец 2017 года - 1116 человек; в стоимостном выражении - 10871,95430 тыс. руб.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги и их значения.

Реализация основных общеобразовательных программ:
  • дошкольного образования;
  • начального общего образования;
  • основного общего образования;
  • среднего общего образования;
  • повышенного уровня (профильное обучение);
  • дополнительного образования.
Для дошкольного образования: 
  • показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги: от 3 лет до 8 лет
  • показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: очная
  • показатель объема муниципальной услуги: число обучающихся - 15 человек
Для  начального общего образования:
  • показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: очная
  • показатель объема муниципальной услуги: число обучающихся - 486 человек
  • проходящие обучение по состоянию здоровья на дому - 1 чел.
Для основного общего образования:
  • показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: очная
  • показатель объема муниципальной услуги: число обучающихся - 522 человека
  • проходящие обучение по состоянию здоровья на дому - 3 чел.
Для среднего общего образования:
  • показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: очная
  • показатель объема муниципальной услуги: число обучающихся - 92 человека
Для дополнительного образования:
Доля обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы - 76,4 %.

Для всех : Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 
ОТЧЁТ О ПОСТУПЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОБ ИХ РАСХОДОВАНИИ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО 2017 года МБОУ "СОШ № 11"
П Р И О Б Р Е Т Е Н О 
И З Р А С Х О Д О В А Н О 
Наименование 
Кол-во 
Сумма
1 шт.
Cтоимость
Вид финансирования (бюджет, город, республика, программы и т.д.)
поставлено на баланс, израсходовано полностью, израсходовано в таком-то количестве 
 1
  Учебники
334   шт.
 
120 483,00
Республика
Поставлено на баланс
2
  Учебники
225   шт.
81 675,00
Республика
Поставлено на баланс
3
  Учебники
171   шт.
67 546,82
Республика
Поставлено на баланс
4
  Учебники
89   шт.
36 535,00
Республика
Поставлено на баланс
5
  Учебники
5шт.
1 725,00
Республика
Поставлено на баланс
6
Флеш-диск 8 ГБ
4 шт.
510,00
2 040,00
Город
Поставлено на баланс
7
Тонер-картридж HP к  LG
1 штт.
640,00
640,00
Город
Поставлено на баланс
8
Тонер-картридж к Samsung
1 шт.
1 280,00
1 280,00
Город
Поставлено на баланс
9
Канцелярские товары
    6 038,56
Город
Израсходовано полностью
10
Лакокрасочные изделия
    40 000,00
Республика
Израсходовано полностью
11
Линолеум
120 кв. м.
422,00
50 640,00
Республика
Израсходовано полностью
12
Мебель школьная
102 шт.
  139 400,00
Республика
Поставлено на баланс

ОТЧЁТ О ПОСТУПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ И ОБ ИХ РАСХОДОВАНИИ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО 2017 года МБОУ "СОШ № 11"
ИСТОЧНИКИ РАСХОДОВ
ВЫПЛАТЫ СОГЛАСНО ПЛАНУ ФХД (РУБ.)
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ (РУБ.)
1. 
Заработная плата
31 426 150,00
31 402 268,11
2. 
Расходы по оплате в пользу работников и (или) их иждивенцев, не относящихся к заработной плате дополнительных выплат и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников в соответствии с законодательством Российской Федерации
3 475,00
3 210,00
3.
Начисления на выплату по оплате труда
15 666 934,00
10 475 868,90
 4.
Услуги связи
57 720,00
47 578,10
 5.
Транспортные услуги
3 100,00
 6.
Коммунальные услуги
4 681 100,00
1 852 835,39
 7.
Услуги по содержанию имущества (дезинсекция, дератизация, вывоз мусора, проверка качества огнезащитной обработки, испытание пожарного оборудования, демеркуризация ламп, поверка приборов учёта, техническое обслуживание ОПС и ТС, системы вентиляции; заправка огнетушителей, сантехнические работы, текущий ремонт, установка дверей, ремонт ограждения и т.д.)
1 222 167,00
666 425,24
8. 
Прочие работы, услуги (Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги, услуги в области информационных технологий, подписка, оказание охранных услуг, исследования СЭС, оплата за обучение
сотрудников и т.д.)
3 265 486,1
1 961 384,51
 9.
Прочие расходы (земельный налог, налог за загрязнение окружающей среды, пени, штрафы, призы, дипломы, грамоты и т.д.)
2 512 657,00
2 289 056,05
10.   
Приобретение основных средств
1 075 050,00
627 641,59
11.   
Приобретение материальных запасов
169 189,20
76 537,76
12.   
ИТОГО:
60 083 028,30
49 402 805,65