Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Абакана
«Средняя общеобразовательная школа №11»

Официальный сайт

Финансово-хозяйственная деятельность

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджете, определен в муниципальном задании. Согласно муниципальному заданию объемы оказания муниципальной услуги в натуральном (стоимостном выражении):
  • на 2019 год: 1177 человек;  
  • на конец IV квартала 2018 года: 1187 человек.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги и их значения.

Реализация основных общеобразовательных программ:
  • дошкольного образования;
  • начального общего образования;
  • основного общего образования;
  • среднего общего образования;
  • повышенного уровня (профильное обучение);
  • дополнительного образования.
Для дошкольного образования: 
  • показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги: от 3 лет до 8 лет
  • показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: очная
  • показатель объема муниципальной услуги: число обучающихся - 15 человек на 2019 год, 15 человек на конец IV квартала 2018 года
Для  начального общего образования:
  • показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: очная
  • показатель объема муниципальной услуги: число обучающихся - 516 человек на 2019 год, 523 человека на конец IV квартала 2018 года
  • проходящие обучение по состоянию здоровья на дому - 3 человека на 2019 год, 5 человек на конец IV квартала 2018 года
Для основного общего образования:
  • показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: очная
  • показатель объема муниципальной услуги: число обучающихся - 535 человек на 2019 год, 535 человека на конец IV квартала 2018 года
  • проходящие обучение по состоянию здоровья на дому - 2 человека на 2019 год, 4 человека на конец IV квартала 2018 года
Для среднего общего образования:
  • показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: очная
  • показатель объема муниципальной услуги: число обучающихся - 111 человек на 2019 год, 114 человек на конец IV квартала 2018 года
Для дополнительного образования:
Доля обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы - 76,4% на 2019 год, 76,4% на конец IV квартала 2018 года.

Для всех : Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%. 
ОТЧЁТ О ПОСТУПЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОБ ИХ РАСХОДОВАНИИ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО 2018 года МБОУ "СОШ № 11"
П Р И О Б Р Е Т Е Н О 
И З Р А С Х О Д О В А Н О 
Наименование 
Кол-во 
Сумма
1 шт.
Cтоимость
Вид финансирования (бюджет, город, республика, программы и т.д.)
поставлено на баланс, израсходовано полностью, израсходовано в таком-то количестве 
 1
Ноутбук Acer Extensa EX2519-P79W 15.6’’
4   шт.
 26000,00
104 000,00
Республика
Поставлено на баланс
2
Тонер-картридж HP к  LG
1 шт.
 800,00 800,00 Город
Поставлено на баланс
3
Канцелярские товары
    1 198,74 Город Израсходовано полностью
4
Комплект ученической мебели (парта, 2 стула)
20   шт.
4100,00 82 000,00
Республика
Поставлено на баланс
5
Канцелярские товары
   
4 995,00
Город Израсходовано полностью
6
Учебники 961 шт.    374 413,00 Республика
Поставлено на баланс
7
Учебники 583 шт.   210 450,57 Республика
Поставлено на баланс
8
Учебники 157 шт.   69 875,00 Республика
Поставлено на баланс
9
Учебники 85 шт.   37 110,00 Республика Поставлено на баланс
10
Учебники 15 шт.   5445,00
Республика
Поставлено на баланс
11
Классный журнал 41 шт. 145,00 5 945,00
Республика
Поставлено на баланс
12
Личная карточка обучающегося 160 шт. 7,50 1 200,00
Республика
Поставлено на баланс

ОТЧЁТ О ПОСТУПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ И ОБ ИХ РАСХОДОВАНИИ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО 2018 года МБОУ "СОШ № 11"
ИСТОЧНИКИ РАСХОДОВ
ВЫПЛАТЫ СОГЛАСНО ПЛАНУ ФХД (РУБ.)
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ (РУБ.)
1. 
Заработная плата
35 778 970,00 34 421 521,13
2. 
Расходы по оплате в пользу работников и (или) их иждивенцев, не относящихся к заработной плате дополнительных выплат и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников в соответствии с законодательством Российской Федерации
2 275,00 1 905,00
3.
Начисления на выплату по оплате труда
14 709 350,00 14 426 002,10
 4.
Услуги связи
48 670,00 42 955,40
 5.
Транспортные услуги
7 400,00 7 300,00
 6.
Коммунальные услуги
4 681 965,00 3 623 895,27
 7.
Услуги по содержанию имущества (дезинсекция, дератизация, вывоз мусора, проверка качества огнезащитной обработки, испытание пожарного оборудования, демеркуризация ламп, поверка приборов учёта, техническое обслуживание ОПС и ТС, системы вентиляции; заправка огнетушителей, сантехнические работы, текущий ремонт, установка дверей, ремонт ограждения и т.д.)
3 212 272,00 1 996 596,50
8. 
Прочие работы, услуги (Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги, услуги в области информационных технологий, подписка, оказание охранных услуг, исследования СЭС, оплата за обучение
сотрудников и т.д.)
2 983 358,70 2 653 497,22
 9.
Прочие расходы (земельный налог, налог за загрязнение окружающей среды, пени, штрафы, призы, дипломы, грамоты и т.д.)
4 070 532,00 2 941 574,59
10.   
Расходы по приобретению основных средств и нематериальных активов 1 330 660,00 235 538,74
11.   
Расходование материальных запасов 104 780,00 90 640,00
12.   
ИТОГО:
66 930 232,70 60 441 425,95